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黄龙县档案局2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律;会同有关部门查处违法案件;履行档案行政部门的执法监督职能。

2、对全县各单位的档案工作进行监督和指导。

3、负责全县档案的接收、收集、整理、保管和提供利用工作。

4、开展档案编研工作,开发档案信息资源,依法向社会开放档案;

5、贯彻、落实好《地方志工作条例》,制定实施黄龙县志编纂方案,负责黄龙县志资料的收集、县志编纂及志稿的修改、审查报送及出版发行工作;

6、规划、审定、指导全县各部门专业志的编纂工作;负责《黄龙年鉴》及省、市年鉴的组稿、撰写上报工作;

7、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

8、研究、规划、制定党史编研工作,安排落实上级部门编研工作任务;

9、收集、起草、撰写各种党史资料及专题资料。

(二)机构设置

黄龙县综合档案馆成立于1958年4月,1992年10月在政府机构改革时与县志办、党史办合并,全称黄龙县史志档案馆。1998年7月成立黄龙县档案局,局(馆)合一,属政府直属机构。2002年又划归县委直属事业机构,局(馆)史志三块牌子,一套人马。2008年批准为参照公务员法管理事业单位。全额事业编14名,其中:局长(主任)1名,副局长(副主任)2名

二、2019年年度部门工作任务

1、继续实施《国家档案局8号令》、国家档案局《9号令)工作;

2、做好档案保管、利用、查阅等服务工作;

3、提高“现行文件阅览中心”收集和阅览服务工作;

4、认真抓好档案目标管理认证工作;

5、按时完成《黄龙年鉴》、《延安年鉴》(黄龙部分)、《陕西年鉴》(黄龙部分)年度资料报送任务;

6、收集编撰《中国共产党黄龙县党的历史》(3卷);

7、出版发行《黄龙年鉴》(2018卷);

8、上报《黄龙县志》(1991-2010)终审稿,召开终审会,公开印刷出版

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

黄龙县档案局部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制14人,其中行政编制14人、事业编制0人;实有人员13人,其中行政13(协理员1人,提前离岗1人)人、事业0人。单位管理的离休人员1人,遗属3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款171.72万元,其中当年专项业务经费28万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待资金正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入171.72万元,其中一般公共预算拨款收入171.72万元。2019年本部门预算收入较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

2019年本部门预算支出171.72万元,其中一般公共预算拨款支出171.72万元。2019年本部门预算支出较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

2019年本部门预算收入171.72万元,其中一般公共预算拨款收入171.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

2019年本部门预算支出171.72万元,其中一般公共预算拨款支出171.72万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算支出较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入171.72万元,其中一般公共预算拨款收入171.72万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

2019年本部门财政拨款支出171.72万元,其中一般公共预算拨款收入支出171.72万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

1、按支出功能分类科目包括:2019年本部门财政拨款支出171.72万元,其中一般公共服务支出171.72万元,专项资金列入预算的项目28万元。

2、按部门预算支出经济分类科目包括:2019年本部门财政拨款171.72万元,(1)人员经费和公用经费支出143.72其中工资福利支出123.29万元,商品和服务支出8.38万元,对个人和家庭补助12.05万元;(2)专项业务经费支出28万元,其中其他支出28万元;上缴上级支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元;

3、按政府预算支出经济分类科目包括:2019年本部门财政拨款171.72万元,其中机关工资福利支出123.29万元,机关商品和服务支出8.38万元,对个人和家庭补助12.05万元,其他支出28万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出171.72万元,较上年减少24.38万元,下降12.43%,主要原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门行政运行(2012601)144.22万元,较上年减少24.38万元,下降14.46%,原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人;其中人员经费支出135.34万元,较上年减少23.52万元,下降14.8%,原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人;公用经费支出8.38万元,较上年减少0.86万元,下降9.3%,原因是1名在职公务员退休,按实有人数核定的公务费、其他交通费(公务交通补贴)减少。专项业务经费支出0.5万元,与上年相比无变化。

(2)其它档案事务支出(2012699)预算27.5万元,其中专项业务经费支出27.5万元,与上年相比无变化。

(3)事业运行0万元。

(4)机构运行0万元。

(5)一般行政管理事务0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出171.72万元。其中:

工资福利支出(301)123.29万元,较上年减少22.24万元,下降15.28%,原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人;其中基本工资支出(30101)45.95万元,津贴补贴支出(30102)40.50万元,奖金支出(30103)3.83万元,机关事业单位基本养老保险支出(30108)16.51万元,职业年金支出(30109)6.6万元;住房公积金支出(30113)9.90万元;

商品和服务支出(302)8.38万元,较上年增减少0.86万元,下降9.31%,原因是1名在职公务员退休,按实有人数核定的公务费、其他交通费(公务交通补贴)减少。其中办公费支出(30201)0.2万元,印刷费支出(30202)0.1万元,水费支出(30205)0.1万元,电费支出(30206)0.5万元,邮电费支出(30207)0.2万元,取暖费支出(30208)1.1万元、其它交通费支出(30239)6.18万元。

对个人和家庭的补助支出(303)12.05万元,较上年减少1.28万元,下降9.6%,原因是离休人员死亡1人。其中离休费支出(30301)3.38万元,生活补助支出(30305)1.26万元,其他对个人和家庭的补助支出(30399)7.41万元。

专项业务经费支出(399)28万元,与上年相比无变化。其中其他支出(39999)28万元。

资本性支出(305)0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2)2019年本部门一般公共预算支出171.72万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)123.29万元,较上年减少22.24万元,下降15.28%,原因是2名在职人员转退休,工资移交养老办,离休人员死亡1人。其中工资奖金津补贴支出(50101)90.28万元,社会保险缴费支出(50102)23.11万元,住房公积金支出(50103)9.90万元。

机关商品和服务支出(502)8.38万元,较上年增减少0.86万元,下降9.31%,原因是1名在职公务员退休,按实有人数核定的公务费、其他交通费(公务交通补贴)减少。其中办公经费支出(50201)8.38万元。

对个人和家庭的补助支出(509)12.05万元,较上年减少1.28万元,下降9.6%,原因是离休人员死亡1人。其中离退休费支出(50905)3.38万元,社会福利和救助支出(50901)1.26万元,其他对个人和家庭的补助支出(50999)7.41万元。

专项业务经费支出(599)28万元,与上年相比无变化。其中其他支出(59999)28万元。

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,原因是2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,原因是2018年和2019年,本部门无出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是2018年和2019年,本部门无公务接待费经费预算;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是2018年和2019年,本部门无公务用车运行维护费经费预算;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是2018年和2019年,本部门无公务用车。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是2018年和2019年,本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是2018年和2019年,本部门无一般公共预算培训费经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排8.38万元,其中办公费0.2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、取暖费1.1万元、其它交通费6.18万元。比2018年减少0.86万元,下降9.31%,原因是1名在职公务员退休,按实有人数核定的公务费、其他交通费(公务交通补贴)减少。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9万元,其中政府采购工程类预算9万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

档案局2019年部门综合预算公开报表.xlsx