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黄龙县妇女联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责:1、坚持正确的政治方向,团结引领全县广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。2、紧紧围绕县委和县政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,对乡镇妇联和基层妇女组织进行业务指导;团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为维护改革、发展和稳定的大局服务。3、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神;推动和开展妇女的科技文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。4、维护妇女儿童合法权益,代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;开展有关妇女儿童问题的调查研究。5、做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6、加强妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。8、承担县委、县政府交办的有关事项。

(二)内设机构:内设机构不设置。

二、2019年年度部门工作任务

(一)以中国妇女十二大精神为指引,更好履行团结引领广大妇女群众的政治职责

1.引导妇女听党话跟党走。2.充分发挥先进典型的示范带动作用。3、继续深化妇联改革向纵深发展。

(二)团结引领妇女姐妹,为经济社会发展贡献巾帼力量。

1.深化双学双比活动,引领妇女创业致富。2.开展“岗位建功”活动,彰显巾帼引领作用。3、推进“巾帼脱贫”行动,弘扬四自精神。

(三)坚持联系和服务妇女,优化妇女儿童发展环境。

1.着力提升法制宣传实效。2.着力维护妇女儿童合法权益。3.切实加大妇女儿童发展规划实施力度。

(四)深入推进家庭文明建设,促进社会主义核心价值观在家庭生根

1.打造寻找“最美家庭”活动新亮点。2.促进良好家风在全社会传播。3.提升家庭教育指导服务水平。4.优化未成年人成长环境。

(五)以党建为引领,努力锻造“巾帼党建”品牌

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

黄龙县妇女联合会部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制3人、事业编制5人;实有人员6人,其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款74.61万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费26.50万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入74.61万元,其中一般公共预算拨款收入74.61万元。2019年本部门预算收入较上年增加21.79万元,增长41%,主要原因是项目经费增加。

2019年本部门预算支出74.61万元,其中一般公共预算拨款支出74.61万元。2019年本部门预算支出较上年增加21.79万元,增长41%,主要原因是项目经费支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入74.61万元,其中一般公共预算拨款收入74.61万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.79万元,增长41%,主要原因是项目经费增加。

2019年本部门财政拨款支出74.61万元,其中一般公共预算拨款收入支出74.61万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.79万元,增长41%,主要原因是项目经费支出增加。

1、按支出功能分类科目包括:一般公共服务支出74.61万元;

2、按部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出48.11万元、专项业务经费支出26.50万元;

3、按政府预算支出经济分类科目包括:机关工资福利支出43.44万元、机关商品和服务支出 3.08万元、对个人和家庭的补助1.60万元、其他支出26.5万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出74.61万元,较上年增加21.79万元,增长41%,主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行(2012901)74.61万元,较上年增加21.79万元,增长41%,原因:项目经费增加;

其他群众团体事务支出(2012999)26.5万元,较上年增加20.8万元,增长364.91%,主要原因是增加预算了村级妇联主席工资和各级妇联工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出74.61万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)43.44万元,较上年增加0.65万元,增长2%,原因是新增人员工资;

商品和服务支出(302)3.08万元,较上年减少0.5万元,下降14%,原因是办公经费部分列入其他支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1.6万元,较上年增加0.85万元,增长113%,原因是对家庭和个人补助比例提高;

资本性支出(305)26.5万元,较上年增加20.8万元,增长364.91%,主要原因是增加预算了村级妇联主席工资和各级妇联工作经费。

(2)2019年本部门一般公共预算支出74.61万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)43.44万元,较上年增加0.65万元,增长2%,原因是新增人员工资;

机关商品和服务支出(502)3.08万元,较上年减少0.5万元,下降14%,原因是办公经费部分列入其他支出;

其他支出(305)26.5万元,较上年增加20.8万元,增长364.91%,主要原因是增加预算了村级妇联主席工资和各级妇联工作经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减,主要原因是严格按照中央八项规定执行。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,主要原因是严格按照中央八项规定执行;公务接待费0万元,较上年无增减,主要原因是严格按照中央八项规定执行;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,主要原因是严格按照中央八项规定执行。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减,主要原因是严格按照中央八项规定执行。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无增减,主要原因是严格按照中央八项规定执行。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.08万元,较上年减少0.5万元,下降14%,原因是办公经费部分列入其他支出;

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

黄龙县妇女联合会2019年部门综合预算公开报表.xlsx