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黄龙县纪律检查委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风等方面的问题。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各乡镇(社区)和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究,建立和完善党内规章制度。

5、会同县委、县政府各部门以及各乡镇(社区)党委和政府做好纪检监察人员的管理工作,负责对县委、县政府拟提拔任用的领导干部作出廉政鉴定。组织和指导全县纪检监察系统的培训工作。

6、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门、各乡镇(社区)负责人及其工作人员执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

7、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇(社区)政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作。

9、承办市纪委、市监察委和县委、县政府授权和交办的其他任务。

(二)机构设置:

根据上述职责,县纪委监察委设10个内设机构,分别是:办公室、党风政风监督室(纠风办)、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息中心、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。管辖6个派出纪工委和1个县委巡察领导小组办公室。6个纪工委分别是党群系统纪工委、行政综合系统纪工委、政法系统纪工委、工交经贸系统纪工委、宣教文卫系统纪工委、农林水牧系统纪工委。

二、2019年年度部门工作任务

(一)坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期工作。

(二)始终把党的政治建设摆在首位。

(三)做实做细监督第一职责、首要职责。

(四)全面巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

(五)下功夫解决好群众身边的腐败问题。

(六)不断提高县巡察工作质量。

(七)持续深化纪检监察体制改革。

(八)加强纪检监察队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共黄龙县纪律检查委员会本级(机关))

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制59人,其中行政编制43人、事业编制16人;实有人员60人,其中行政在职39人、事业20人。单位管理的离退休人员1人。遗属5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆2辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款698.99万元,政府性基金预算当年拨款 0万元。其中当年专项业务经费76万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。2019年本部门预算未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入698.99万元,其中一般公共预算拨款收入698.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加94.62万元,增长13.5%,主要原因是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资增加。

2019年本部门预算支出698.99万元,其中一般公共预算拨款支出698.99万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加94.62万元,增长17.5%,主要原因是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入698.99万元,其中一般公共预算拨款收入698.99万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加94.62万元,增长13.5%,主要原因是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资增加。

2019年本部门财政拨款支出698.99万元,其中一般公共预算拨款收入支出698.99万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加94.62万元,增长17.5%,主要原因是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资支出增加。

1、按支出功能分类科目包括:行政运行支出622.99万元(其中:人员经费支出597.65万元、公用经费支出35.34万元);其他纪检监察事务支出76万元(其中:办案费60万元、巡察费10万元、6个纪工委业务费6万元)。

2、按部门预算支出经济分类科目包括:部门预算经济分类总支出698.99万元。其中:人员经费支出597.65万元(其中:基本工资支出195.92万元、津贴补贴支出193.02万元、奖金支出16.35万元、养老保险支出76.99万元、职业年金支出30.8万元、住房公积金支出46.20万元、离休费支出3.42万元、生活补助2.82万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元、取暖费支出15.59万元、降温费支出3.54万元)、公用经费支出35.34万元(其中:办公费支出2.96万元、印刷费支出0.4万元、水费支出0.6万元、电费支出1万元、邮电费支出0.1万元、差旅费支出1万元、会议费支出0.6万元、培训费支出1万元、公务接待1.5万元、公务用车运行维护费支出0.2万元、其他交通费支出25.98万元)、专项业务经费支出76万元(其中:办案费60万元、巡察费10万元、6个纪工委业务费6万元)。上缴上级支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元;

3、按政府预算支出经济分类科目包括:机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出(一)、机关资本性支出(二)、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、对企业补助、对企业资本性支出、对个人和家庭的补助、对社会保障基金补助、债务利息及费用支出、债务还本支出、转移性支出、预备费及预留、其他支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出698.99万元,较上年增加94.62万元,增长13.5%,主要原因是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2011101)622.99万元,上年行政运行498.37万元,较上年增加124.62万元,增长25%,原因:是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资支出增加。

(2)其他纪检监察事务(2011199)76万元,和上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出698.99万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)559.27万元,较上年增加114.25万元,增长20.4%,原因是监察体制改革,职能增加,人员增多,工资增加。

商品和服务支出(302)35.34万元,较上年减少2.1万元,下降0.6%,原因是大量的工作进行资源整合;

对个人和家庭的补助支出(303)28.37万元,较上年增加12.86万元,增长44%,原因是离休、遗属人员待遇提高,在职人员取暖标准提高。

资本性支出(305)76万元,和上年一致。

(2)2019年本部门一般公共预算支出0万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)0万元,较上年增加0万元,无增长。

机关商品和服务支出(502)0万元,较上年减少0万元,无变化。

机关资本性支出(一)(503)0万元,和去年一致。

机关资本性支出(二)(504)0万元,和去年一致。

对事业单位经常性补助(505)0万元,和去年一致。

对事业单位资本性补助(506)0万元,和去年一致。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。( 五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元,较上年增加0.44万元,增长15.38%,增加的主要原因是单位职能转变、人员增加,培训费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,和去年一致,公务接待费1.5万元,较上年减少0.46万元,下降23.5%,减少的主要原因是公务接待减少,接待标准降低。公务用车运行维护费0.2万元,较上年增加0.2万元,增长100%,增加的主要原因是车辆比全年增多、车辆性能降低;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原意是落实中央八项规定精神,节约开支。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.6万元,上年公共预算会议费支出0.7万元,较上年减少0.1万元,降低14.29%,减少的主要原因是压缩会议。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出1万元,较上年增加1万元,增长100%,增加的主要原因是机构改革,职能转变,业务学习量增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排35.34万元,上年机关运行经费预算安排37.44万元,较上年减少2.1万元,下降5.6%,主要原因是厉行节约的原则,压缩成本。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

黄龙县纪律检查委员会2019年部门综合预算公开报表.xls