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黄龙县经济发展局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

经济发展局是主管全县计划、统筹城乡发展、以工代赈、重大项目、基本建设、节能降耗、企业管理、经济体制改革的县政府工作部门。内设:计划与政秘办公室:负责全县国民经济与社会发展计划的制定、下达工作;对全县国民经济运行趋势进行分析、预测,并提出相应调控措施和建议;负责机关政务工作等。综合办公室:负责机关财务、劳资等工作;负责党建、精神文明建设和党风廉政建设、计生工作,具体负责办理党委的日常工作。体改与装潢办公室:负责全县经济体制改革、室内装饰装潢行业管理、节能降耗等工作。工业和信息与煤炭管理办公室:负责全县工业企业的行业管理和全县煤炭行业的管理和指导。下属单位县供销合作社为农业,农民,农村提供服务,促进合作经济发展。研究制定供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革发展。向政府和有关部门反映及供销合作社的意见和要求,争取扶持政策,维护供销合作社的合法权益指导供销合作社的业务活动,引导农民搞好产业化经营。

(二)机构设置

黄龙经济发展局机构设置情况:下属事业单位3个,即黄龙县基础设施重大项目办公室,黄龙县城乡统筹领导小组发展办公室,陕西省黄龙县供销合作社联合社。行政编制16人,实有人数12人;事业编制33人,实用人数37人。

二、2019年年度部门工作任务

全力做好争资引项工作;着力推进重点项目建设工作;加快城乡统筹工作步伐;全面推进基层供销社剩余企业改制工作;开展黄龙本土农副土特产产销转型工作;继续着力加快“新网工程”建设;继续推进开放办社;继续加强组织体系建设;继续盘活社有资产。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号单位名称
1黄龙县经济发展局
2陕西省黄龙县供销合作社联合社

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制49人,其中行政编制16人、事业编制33人;实有人员37人,其中行政12人、事业25人。提前离岗6人;协理人员1人;经发局退休2人(北京知青);遗属16人;六十年退职人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款793.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费331.46万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入793.1万元,其中一般公共预算拨款收入793.1万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加314.68万元,增长65.77%,主要原因是加大了工程项目期费用的投入。

2019年本部门预算支出793.1万元,其中一般公共预算拨款支出793.1万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加314.68万元,增长66.77%,主要原因是加大了工程项目期费用的投入。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入793.1万元,其中一般公共预算拨款收入793.1万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加314.68万元,增长66.77%,主要原因是加大了工程项目期费用的投入。

2019年本部门财政拨款支出793.1万元,其中一般公共预算拨款收入支出793.1万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加314.68万元,增长66.77%,主要原因是加大了工程项目期费用的投入。

1、按支出功能分类科目包括:一般公共服务支出764.41万元;商业服务业等支出27.73万元;灾害防治及应急管理0.96万元。

2、按部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出461.44万元、专项业务经费支出331.66万元、上缴上级支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3、按政府预算支出经济分类科目包括:机关工资福利支出406.49万元;机关商品和服务支出14.92万元;机关资本性支出(一)0.96万元;对个人和家庭的补助40.03万元;其他支出330.7万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出793.1万元,较上年增加314.68万元,增长66.77%,增加的主要原因是加大了工程项目期费用的投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2010401)434.41万元,较上减少17.12万元,下降3.8%,减少的主要原因:压缩了各办化经费的支出。

(2)战略规划与实施(2010404)30万元,较上年增加30万元,增加的主要原因:增加了项目争取前期工作经费的投资。

(3)其他发展与改革事务支出(2010499)300万元,较上年增加280万元,增长1400%,增加的主要原因:加大了工程项目期费用的投入;

(4)安全监管(2240106)0.96万元,较上年增加0.96万元,增加主要原因:增加小寺庄煤矿安检员6人的岗位津贴;

(5)事业运行(2010450)27.73万元;较上年增加0.84万元,较长上年增长3.12%,增加主要原因:增加了人员工资的支出

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2019年本部门一般公共预算支出793.1万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)406.49万元,较上年减少5.83万元,下降1.41%,原因是有在职转退休人员增加;

商品和服务支出(302)14.92万元,较上年减少0.7万元,下降4.48%,原因压缩各项经费的开。

对个人和家庭的补助支出(303)40.03万元,较上年增加9.55万元,增长31.33%,增长原因是提高了个人和家庭的补助标准;

资本性支出(310)0.96万元,较上年增加0.96万元,原因是增加小寺庄煤煤矿安检员6人的岗位津贴;

其他支出(399)330.7万元,较上年增加310.7万元,增长1553%,增加的主要原因是加大了工程项目期费用的投入。

(2)2019年本部门一般公共预算支出793.1万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)406.49万元,较上年减少5.83万元,下降1.41%,原因是有在职转退休人员增加;

机关商品和服务支出(502)14.92万元,较上年减少0.7万元,下降4.48%,原因压缩各项经费的开。

机关资本性支出(一)(503)0.96万元,较上年增加0.6万元,原因是增加小寺庄煤煤矿安检员6人的岗位津贴;

对个人和家庭的补助(509)40.03万元,较上年增加9.55万元,增长31.33%,增长原因是提高了个人和家庭的补助标准;

其他支出(599)330.7万元,较上年增加310.7万元,增长1553%,增加的主要原因:加大了工程项目期费用的投入。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,我单位严格执行中央八项规定,压缩各项费用开支,因此没有各项费用支出;其中:因公出国(境)经费0万元,我单位严格执行中央八项规定,压缩各项费用开,因此无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,我单位严格执行中央八项规定,压缩公务接待费,因此无公务接待费;公务用车运行维护费0万元;由于2015年7月公务车改革,我单位公务用车交回国有资产局,因此无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,2015年7月公车改革,我单位无公务用车。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,我单位严格按照中央八项规定,压缩会议次数,因此我单位无会议费支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.11万元,较上年增加0.11万元,增加的主要原因是增加外出业务培训费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排14.92万元,较上年减少0.7万元,下降4.48%,原因压缩各项经费的开。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.项目前期费用争取重点项目时产生的重大项目争取前期各项费用(打印费、环评、差旅费等)。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

黄龙县经济发展局2019年部门综合预算公开报表.xlsx