一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
政法委全称中国共产党党委政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是:
1.指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。
2.定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。
3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。
4.指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5.研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。
6.切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
7.指导下级综治委、政法委工作。
8.地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。
(二)机构设置
中共黄龙县委政法委员会行政编制8人。其中政法委书记1人,副书记1人,综治办主任1人,维稳办主任1人,610办1人,国家安全办副主任1人副科(主任副书记兼任),科员2人
内设综合治理办公室设主任1人正科干事1人副科,维护稳定办公室设主任1人正科干事1人副科,反邪教办设主任1人正科,国家安全办公室设主任1人副书记兼任正科,副主任1人副科
二、2019年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实中、省、市政法工作会议和县委十三届九次全会部署要求。
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导政法工作.坚持用新时代先进理论和思想武装头脑,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的根本立场。
2.坚决维护国家政治安全和社会大局稳定.严密防控政治安全风险,严密防控暴恐袭击风险,严密防控社会稳定风险,严密防控公共安全风险,严密防范网络安全风险。
3.全面提升平安建设和社会治理水平.扎实开展扫黑除恶专项斗争,不断深化“十个没有”平安创建活动。
4.加快推进法治黄龙建设步伐.稳步推进司法体制改革,严格规范执法司法行为,统筹推进依法治县建设。
5.切实履行政法委职能,加强执法监督工作.支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
6.全力加强政法队伍建设,抓好政治建设,提升业务能力,强化责任担当,落实好“四警包村”工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共黄龙县委政法委员会本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员12人,其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款215.31万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费37万元,其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入215.31万元,其中一般公共预算拨款收入215.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少129.18万元,下降37.49%,主要原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少、业务费减少。
2019年本部门预算支出215.31万元,其中一般公共预算拨款支出215.31万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算支出较上年减少129.18万元,下降37.49%,主要原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少、业务费减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入215.31万元,其中一般公共预算拨款收入215.31万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少129.18万元,下降37.49%,主要原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少、业务费减少。
2019年本部门财政拨款支出215.31万元,其中一般公共预算拨款收入支出215.31万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少129.18万元,下降37.49%,主要原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少、业务费减少。
1、按支出功能分类科目包括:一般公共服务支出215.31万元。
2、按部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出178.31万元、专项业务经费支出37万元、上缴上级支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
3、按政府预算支出经济分类科目包括:机关工资福利支出164.85万元,机关商品和服务支出8.94万元,机关资本性支出36万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出215.31万元,较上年减少129.18万元,下降37.49%,主要原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少、业务费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)行政运行(2013101)179.31万元,较上年减少150.18万元,下降45.58%,原因:2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少。
(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2133199)36万元,较上年增加21万元,增长58.33%,原因:2019年增加专项业务扫黑除恶经费10万元、扫黑除恶线索举报奖励资金5万元和司法救助补助资金6万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出215.31万元,按照部门预算支出经济分类,其中:
工资福利支出(301)164.85万元,较上年减少148.81万元,下降47.44%,原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少;
商品和服务支出(302)8.94万元,较上年减少4.34万元,下降32.68%,原因是2019年其他交通费减少和业务费减少所致;
对个人和家庭的补助支出(303)4.52万元,较上年增加1.97万元,增长77.25%,原因是2019年个人取暖费有所增加所致;
资本性支出(305)36万元,较上年增加21万元,增长(58.33%,原因是2019年增加专项业务扫黑除恶经费10万元、扫黑除恶线索举报奖励资金5万元和司法救助补助资金6万元。
(2)2019年本部门一般公共预算支出215.31万元,按照政府支出经济分类,其中:
机关工资福利支出(501)164.85万元,较上年减少148.81万元,下降47.44%,原因是2019年度无新增补发18年政法工作津贴所致,工资福利支出减少;
机关商品和服务支出(502)8.94万元,较上年减少4.34万元,下降32.68%,原因是2019年其他交通费减少和业务费减少所致;
机关资本性支出(一)(503)36万元,较上年增加21万元,增长58.33%,原因是2019年增加专项业务扫黑除恶经费10万元、扫黑除恶线索举报奖励资金5万元和司法救助补助资金6万元。
其他支出1万元,较上年增加1万元,增长100%,原因是车油费列入其他支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元,较上年减少0.01万元,下降2.13%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)活动;公务接待费0万元,较上年持平,主要原因是本单位无公务接待活动;公务用车运行维护费0.47万元,较上年减少0.01万元,下降2.13%,;公务用车购置费0万元,减少的主要原因是我委严格执行中央八项规定,加强车辆管理,减少费用开支。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平,主要原因是我委严格执行中央八项规定,压缩会议,减少费用开支。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平,主要原因是我委严格执行中央八项规定,压缩培训活动,减少费用开支。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排8.94万元,较上年减少4.34万元,下降32.68%,主要原因是2019年其他交通费减少和业务费减少所致。
(八)政府采购情况。
2019年本部门2019年无政府采购预算,并已公开空。
八、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。