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黄龙县质量技术监督局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

l,贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.承担全县产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展战略、会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作,负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动;组织协调辖区内开展有关专项打假活动。

4.负责全县食品,食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。

5.统一管理全县标准化工作,贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查。组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范,管理企业标准备案。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行,归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。

6.统一管理全县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

7.统一管理和监督认证认可工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

8.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督管理高耗能特种设备节能工作。

9.组织实施质量技术监督、科技发展和技术机构建设规划。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

黄龙县质量技术监督局机构设置情况:黄龙县质量技术监督局正科建制,编制6人;下属单位:黄龙县质量技术检测检验所正科建制,编制4人。

二、2019年部门工作任务

1.贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.承担全县产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作,负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作。负责工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括黄龙县质量技术监督局本级的2019年预算。

纳入2019年部门预算编制范围的共有1个,包括:

序号

单位名称

1

黄龙县质量技术监督局(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制7人、事业编制4人;实有人员11人,其中行政6人、事业5人。单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款115.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1.收入预算情况

2019年预算收入115.69万元,全部为一般公共预算拨款收入。较2018年预算收入111.51万元,增加了4.81万元,增加了3.74%,主要原因是按照政策人员工资调整。

2.支出预算情况

2019年预算支出115.69万元,全部为一般公共预算拨款支出。较2018年预算支出111.51万元,增加了4.81万元,增加了3.74%,主要原因是按照政策人员工资调整。

(1)按照支出功能分类,科目包括:一般公共服务支出115.69万元。

(2)按照部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出115.19万元;专项业务经费支出0.5万元。

(3)按照政府预算支出分类科目包括:机关工资福利支出105.16万元;机关商品和服务支出6.1万元;对个人和家庭的补助3.93万元;其他支出0.5万元。

(二)财政拨款收支情况

1.收入预算情况

2019年财政拨款收入115.69万元,全部为一般公共预算拨款收入。较2018年财政拨款收入111.51万元,增加了4.81万元,增加了3.74%,主要原因是按照政策人员工资调整。

2.支出预算情况

2019年财政拨款支出115.69万元,全部为一般公共预算拨款支出。较2018年财政拨款支出111.51万元,增加了4.81万元,增加了3.74%,主要原因是按照政策人员工资调整。

(1)按照支出功能分类,科目包括:一般公共服务支出115.69万元。

(2)按照部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出115.19万元;专项业务经费支出0.5万元。

(3)按照政府预算支出分类,科目包括:机关工资福利支出105.16万元;机关商品和服务支出6.1万元;对个人和家庭的补助3.93万元;其他支出0.5万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出115.69万元。较2018年一般公共预算拨款支出111.51万元,增加了4.81万元,增加了3.74%,主要原因是按照政策人员工资调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况

市场监督管理技术支出(2013809)115.69万元,较2018年111.51万元,增加了4.81万元,增加了3.74%,主要原因是按照政策人员工资调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出115.69万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出105.16万元(其中:基本工资40.74万元;津贴补贴31.96万元;奖金3.4万元;机关事业单位基本养老保险14.53万元;职业年金缴费5.81万元;住房公积金8.72万元),较2018年102.84万元增加2.32万元,增加了2.25%,主要原因是按照政策人员工资调整。

商品和服务支出6.1万元(其中:办公费0.4万元;水费0.2万元;电费0.4万元;取暖费0.54万元;差旅费0.3万元;其他交通费用4.26万元),较2018年6.6万元减少0.5万元,减少了7.57%,主要原因是严格执行八项规定,项目调整,压缩经费。

对个人和家庭的补助3.93万元(生活补助0.42万元;取暖费2.85万元;降温费0.66万元),较2018年2.07万元增加1.86万元,增加了89.85%,主要原因是按照政策取暖费调整。

其他支出0.5万元,较2018年0万元,增加了0.5万元,增加100%,主要原因是按照有关规定项目调整。

(2)2019年本部门一般公共预算支出115.69万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出105.16万元(其中:基本工资40.74万元;津贴补贴31.96万元;奖金3.4万元;机关事业单位基本养老保险14.53万元;职业年金缴费5.81万元;住房公积金8.72万元),较2018年102.84万元增加2.32万元,增加了2.25%,主要原因是按照政策人员工资调整。

机关商品和服务支出6.1万元(其中:办公费0.4万元;水费0.2万元;电费0.4万元;取暖费0.54万元;差旅费0.3万元;其他交通费用4.26万元),较2018年6.6万元减少0.5万元,减少了7.57%,主要原因是严格执行八项规定,项目调整,压缩经费。

对个人和家庭的补助3.93万元(生活补助0.42万元;取暖费2.85万元;降温费0.66万元),较2018年2.07万元增加1.86万元,增加了89.85%,主要原因是按照政策取暖费调整。

其他支出0.5万元,较2018年0万元,增加了0.5万元,增加100%,主要原因是按照有关规定项目调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算“三公”经费0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0,较上年没有变化;公务接待费为0万元,较上年没有变化,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0,较上年没有变化;公务用车运行维护费0万元,较上年没有变化,原因是严格执行八项规定,压缩用车。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年没有变化,原因是执行八项规定,减少会议次数。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年没有变化,主要原因是加强培训管理减少培训次数。

(七)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计6.1万元(包括:办公费0.4万元;水费0.2万元;电费0.4万元;取暖费0.54万元;差旅费0.3万元;其他交通费用4.26万元),主要用于日常办公经费及其他商品服务支出。较2018年6.6万元减少0.5万元,减少了7.57%,主要原因是严格执行八项规定,压缩经费。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中货物类预算0万元、服务类预算0万元,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签。

黄龙县质量技术监督局2019年部门综合预算公开报表。xls