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中共黄龙县委组织部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

贯彻落实党的干部路线、方针、政策,研究制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革方案和选拔、考核干部的规定、程序,并负责实施和监督;负责全县干部工作的宏观管理;落实党的组织工作路线、方针和政策,对全县基层党的组织建设开展调查研究,提出意见和建议;研究制定或参与制定全县基层党建工作规划和加强党的组织工作的措施,并进行业务指导、监督实施;负责全县年度目标责任考核的组织实施工作;负责全县党员远程(电化)教育工作的宏观指导和协调管理工作;做好远程(电化)教育网络站点建设和学用转化的指导;积极开展党员教育片的创作发行、交流收看和创优推荐工作;负责在全县非公有制企业和社会组织中宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,发挥维护全局、综合协调和教育培训、引领发展的作用。

(二)机构设置

内设机构2个:1、黄龙县考核委员会办公室2、中共黄龙县委人才协调领导小组办公室

所属事业单位4个:1.中共黄龙县委党建工作领导小组办公室。事业性质,科级建制,财政全额拨款,核定事业编制5名,其中:主任1名。2、中共黄龙县委干部教育办公室。事业性质,科级建制,财政全额拨款,核定事业编制5名,其中:主任1名。3、黄龙县党员电化教育中心。事业性质,科级建制,财政全额拨款,核定事业编制10名,其中:主任1名,副主任1名。4、中共黄龙县非公有制经济组织和社会组织工作委员会。科级建制,为县委派出机构,由县委组织部管理,财政全额拨款,核定事业编制5名,其中:书记1名,副书记1名。

二、2019年度部门工作任务

紧紧围绕新时代党的建设总体要求和重点任务,坚持以党的政治建设为统领、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,突出政治标准、建设高素质专业化干部队伍,强化政治功能、提升基层党组织的组织力,坚持政治吸纳、集聚各方面优秀人才,筑牢理想信念、强化干部教育培训,勇担政治责任、建设模范部门,全力提升组织工作质量,为我县追赶超越、乡村振兴、转型发展提供坚强组织保证。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共黄龙县委组织部(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制37人,其中行政编制12人、事业编制25人;实有人员31人,其中行政14人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。经费供给方式全额财政拨款。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款440.33万元,无政府性基金预算。其中当年专项业务经费143.06万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1、收支预算总体情况。

2019年预算收入总计440.33万元,其中一般公共预算拨款收入440.33万元,政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加66.91万元,增幅为15.1%,增加主要原因为加大对个人和家庭的补助。

2019年本部门预算支出440.33万元,包括人员经费支出和公用经费支出297.27万元,占支出总额67.51%,专项业务经费143.06万元,占支出总额32.49%,全部为一般公共预算拨款支出。较上年增长15.1%,增长原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入440.33万元,其中一般公共预算拨款收入440.33万元,政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加66.91万元,增长15.1%,主要原因加大对个人和家庭的补助。

2019年本部门财政拨款支出440.33万元,其中一般公共预算拨款支出440.33万元,政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加66.91万元,增长15.1%,主要原因加大对个人和家庭的补助。

1、按支出功能分类科目包括:一般公共服务支出440.33万元。

2、按部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出440.33万元、专项业务经费支出143.06万元、无上缴上级支出、无事业单位经营支出、无对附属单位补助支出;

3、按政府预算支出经济分类科目包括:机关工资福利支出269.76万元、机关商品和服务支出14.53万元、机关资本性支出(一)100万元、对个人和家庭的补助12.08万元、其他支出143.06万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出440.33万元,较上年增加66.91万元,增长15.1%,主要原因加大对个人和家庭的补助。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年行政运行(2013201)支出297.27万元,较去年增加31.21万元,增加主要原因为加大对个人和家庭的补助。

2019年其他组织事务(2013299)支出143.06万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2019年本部门一般公共预算支出440.33万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)269.76万元,较上年增加24.69万元,原因是新增人员三名。

商品和服务支出(302)15.43万元,较上年减少0.02万元,原因是我单位严格遵守八项规定厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303)12.08万元,较上年增加6.53万元,原因是取暖补贴上调导致对个人和家庭补助增加。

(2)2019年本部门一般公共预算支出440.33万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)269.76万元,较上年增加24.69万元,原因是新增人员三名。

机关商品和服务支出(502)15.43万元,较上年减少0.02万元,原因是我单位严格遵守八项规定厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(509)12.08万元,较上年增加6.53万元,原因是取暖补贴上调导致对个人和家庭补助增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,较上年无变化,主要原因是按照中央八项规定厉行节约,压缩各项开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门无因公出国(境)事项发生;公务接待费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门未安排公务接待事项;公务用车运行维护费1万元,较上年无变化,主要原因是本部门严格压缩车辆开支;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门无购置公务用车预算。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是本部门未安排召开会议,无会议费支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是本部门未安排培训事项。

(七)机关运行经费安排情况

中共黄龙县委组织部2019年共安排机关运行经费15.43万元,较上年减少0.02万元,原因是我单位严格遵守八项规定厉行节约

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

中共黄龙县委组织部2019年部门综合预算公开报表.xlsx