一、部门主要职责及机构设置
(一)贯彻执行省、市关于扶贫开发方针政策和管理制度,并制定有关规定和实施细则。组织编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划。负责全县扶贫开发项目的评估论证,申报审批和组织实施工作。负责全县扶贫资金的筹集管理和监督检查工作。组织协调社会各界的扶贫工作,负责省、市及外地在我县的联县扶贫工作。负责扶贫的统计及监督工作。承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、人员编制
县扶贫局行政编制5名,其中:局长1名,副局长2名,副主任科员1名,科员1名。
2、所属事业机构
黄龙县扶贫信息检测中心。事业性质,核定事业编制8名,其中:主任1名,副主任1名。
二、2019年年度部门工作任务
全面落实各项扶贫政策;切实加强扶贫服务和管理力度;继续完善社会扶贫政策体系;实现本县农村贫困人口全部脱贫;实现贫困人口管理信息化;加强农村劳动力再就业体系建设;推进农村贫困大学生助学教育建设;全面推进农民工工作和有条件的农村居民进城落户。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
黄龙县老区扶贫开发局(机关) |
2 |
黄龙县扶贫信息监测中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制5人、事业编制8人;实有人员25人,其中行政8人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4061.3892万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费3846.0192万元,其绩效目标详见附表。
2019年,本部门预算安排扶贫项目9个,涉及扶贫项目资金3846.0192万元,其绩效目标详见附表14-1、附表14-2、附表14-3、附表14-4、附表14-5、附表14-6、附表14-7、附表14-8、附表14-9。2019年,本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待资金正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入4061.3892万元,其中一般公共预算拨款收入4061.3892万元、政府性基金上拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加3847.7492万元,主要原因是中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年预算收入;2019年本部门预算支出4061.3892万元,其中一般公共预算拨款支出4061.3892万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加3847.7492万元,主要原因是中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年预算支出
(二)财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门财政拨款收入4061.3892万元,其中一般公共预算拨款收入4061.3892万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加3847.7492万元,主要原因是中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年财政拨款收入;2019年本部门财政拨款支出4061.3892万元,其中一般公共预算拨款支出4061.3892万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加3847.7492万元,主要原因是中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年财政拨款支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出4061.3892万元,较上年增加3847.7492万元,主要原因是中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年财政拨款支出
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出4061.3892万元,其中:
(1)行政运行(2130501)77.3458万元,较上年减少2.9442万元,原因是新增一名退休人员与新进人员工资差额;
(2)一般行政管理事务(2130502)138.0242万元,较上年增加4.8642万元,原因是取暖费标准增加
(3)其他扶贫支出(2130599)3846.0192万元,较上年增加3846.0192万元,主要原因是中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年财政拨款支出
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出4061.3892万元,其中:
工资福利支出(301)202.7540万元,较上年减少1.676万元,原因是新增一名退休人员与新进人员工资差额
商品和服务支出(302)4.96万元,较上年增加无变化
对个人和家庭的补助支出(303)7.656万元,较上年增加3.906万元,原因是个人取暖费标准增加
其他支出(399)3846.0192万元,较上年增加3846.0192万元,原因为中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年财政拨款支出的其他支出项
(2)2019年本部门一般公共预算支出4061.3892万元,其中:
机关工资福利支出(501)210.41万元,较上年增加2.23万元,原因是个人取暖费标准增加
机关商品和服务支出(502)4.96万元,较上年无变化
其他支出(599)3846.0192万元,较上年增加3846.0192万元,原因为中央1289万元、省级480万元、市级560.25万元、县级配套扶贫资金1516.7692万元纳入2019年财政拨款支出的其他支出项
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年增加(减少)0.5万元(100%),增加的主要原因是2018年因业务需要调拨车辆一辆。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定;公务用车运行维护费0.5万元,较上年增加0.5万元(100%),增加的主要原因是2018年因业务需要调拨车辆一辆;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是一直以来严格执行中央八项规定精神,精简会议,没有会议费支出。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是一直以来严格执行中央八项规定精神,没有培训费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排4.96万元(扶贫局3.68万元,信息中心1.28万元),较上年无变化。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共3846.0192万元,其中政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算3846.0192万元。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签