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黄龙县公安局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)。依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。负责全县出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序。加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。负责公共信息网络的管理和安全监督工作。负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所森林派出所的管理工作。组织实施各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。加强武警、消防部队建设,负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。组织实施公安机关的监察工作;指导、监督、检查公安机关的执法活动;查处或督办公安民警的违纪案件。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

以2017“秦鹰”行动为主线,在更高的起点上推动“平安黄龙”建设,全面强化城区社会治安防范,维护交通秩序,切实提升立体化社会治安防控体系效能,服务全县生态旅游建设大格局,实现了人民群众满意、党委政府放心、社会治安稳定的工作目标。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属9个下属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号单位名称
1黄龙县公安局部门本级(机关)
2黄龙县公安局交通管理大队
3黄龙县看守所
4黄龙县城关派出所
5黄龙县界头庙派出所
6黄龙县瓦子街派出所
7黄龙县圪台派出所
8黄龙县白马滩派出所
9黄龙县三岔派出所
10黄龙县崾崄派出所

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制153人,其中行政编制70人、事业编制83人;实有人员180人,其中行政81人、事业83人,单位管理的离退休人员16人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度总收入合计3136.40万元,较上年2418.83万元增加717.57万元,增加29.66%,增加主要原因为增加转移支付办案费及看守所安防系统建设。

(2)2017年度支出合计3135.58万元,较上年2420.90万元,增加714.68万元,增加29.52%,主要增加原因为办案费支出及看守所安防系统建设。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入3136.40万元,其中财政拨款3136.40万元,占总收入100%,均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

2017年度支出3135.58万元,其中基本支出1499.76万元,主要用于机构正常运转和日常工作任务的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的47.83%;项目支出1635.82万元,主要用于办案支出和看守所基础设施建设,占总支出的52.17%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2017年度财政拨款收入3136.40万元,较上年2418.83万元增加717.57万元,增加29.66%,增加主要原因为增加转移支付办案费及看守所安防系统建设。

(2)本年度财政拨款支出3135.58万元,较上年2420.90万元,增加714.68万元,增加29.52%,主要增加原因为办案费支出及看守所安防系统建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3135.58万元,按支出功能科目分,包括公共安全支出和城乡社区支出,其中警卫经费支出111万元(用于武警地方保障经费及监控维护费)、行政运行经费支出1499.76万元(用于日常办公、差旅费及交通费)、禁毒管理经费支出20万元(用于办理禁毒案件)“、道路交通管理196.18万元(用于道路交通管理)、网络运行及维护511.69万元(用于公安网及监控网络维护及专线租路费)、拘押收教场所管理48万元(用于看守所在押人员给养费)、警犬繁育及训练30万元(用于警犬饲养及日常训练)、其他公安支出668.95万元(主要是公安机关办案、装备经费),其他城乡社区公共设施支出50万元(主要是零发案社区创建)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.76万元,其中人员经费1297.85万元,公用经费201.91万元

人员经费1297.85万元,主要用于职工工资福利支出,包括:基本工资377.89万元、津贴补贴543.91万元、奖金26.66万元、其他社会保障缴费58.98万元、绩效工资44.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.41万元、职业年金缴费26.85万元、对个人和家庭的补助159.09万元)。

公用经费201.91万元,主要用于机构正常运转和日常开支,包括:办公费15.13万元、印刷费5.10万元、水费10.03万元、电费43.82万元、邮电费11.67万元,取暖费19.51万元,差旅费23.73万元、培训费1.6万元、工会经费6.5万元、公务用车运行及维护费13.07万元、其他交通费用51.75万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

2017年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费167.07万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出167.07万元,较上年178.39万元,减少11.32万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为0批次0人次费用0万元,较上年2.13万元,减少2.13万元,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费167.07万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年176.25万元,减少9.18万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。

因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。

公务用车及保有情况:2017年本部门无公务车辆购置,局机关及局属单位年末公务用车保有量23辆。较上年无变化。

公务接待情况:2017年度公务接待0批次,0人次,未发生接待费用。较上年减少2.13万元。

车辆运行维护费167.07万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年176.25万元,减少9.18万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出9.20万元,主要是我局民警到省市公安机关参加的相关业务技能培训的支出,较上年1.88万元增加7.32万元,增加389%,增加主要原因是上级安排培训事项增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元,较上年无增长变化,主要原因为严格执行八项规定,厉行节约。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款757.68万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行费支出201.91万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出。占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出较上年同口径123.7万元增加63%,增加的主要原因是案件数量增多,增加了办公经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共486万元,其中政府采购货物类支出166万元、政府采购工程类支出320万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆23辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

黄龙县公安局2017年部门决算报表.XLS