一、部门主要职责
一是动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作,发挥他们的优势,形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的思想政治工作队伍;二是配合和协调有关部门开展青少年思想品德教育工作,指导青少年参加社会主义现代化建设,帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质;三是组织“三团”宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、法治副校长等队伍,对青少年开展科技、文化等各类教育活动,保护未成年人合法权益,教育挽救失足青少年;四是坚持为青少年办实事、做好事、解难事,发动社会各方面力量,帮助青少年解决学习、工作、生活遇到的实际困难;五是做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比、表彰工作;六是开展调查研究,提出加强青少年教育的建议和意见,当好县委、县政府的助手和参谋,完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。
二、2017年度部门工作完成情况
一是立足新时代新要求,认真学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,确保工作方向正确。二是围绕全县中心工作,深入开展社会主义核心价值观教育活动,带领广大青少年坚定理想信念,听党话、跟党走。三是利用五个教育基地,举办多种形式关教活动丰富德育载体,营造有利于青少年健康成长的社会环境。四是聚焦特殊群体需求,积极参与服务精准扶贫,提高帮扶助困工作的实效性。五是紧抓自身组织建设,巩固提升“五好”基层关工委水平,确保关工组织坚强有力。
三、部门决算单位构成
2017年部门决算独立核算单位1个,全额拨款事业单位(参照公务员管理),核定编制4人,在职4人。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县关心下一代工作委员会(本级) |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员4人,其中行政4人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
(1)2017年度收入合计30.92万元,比上年收入增加1.78万元,增长6.11%,主要原因工资调整。
(2)2017年度支出合计30.92万元,比上年增加1.78万元,增长6.11%,主要原因是工资调整。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计30.92万元,其中财政拨款30.92万元占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况。
2017年本年支出合计30.92万元,其中基本支出30.55万元,主要是保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的费用,包括人员经费和公用经费,占总支出的99%。项目支出支出0.37万元,主要用于儿童关心教育活动支出,占总支出的1%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
(1)2017年本年财政拨款收入合计30.92万元,比上年增加1.78万元,增长6.11%,主要原因是工资调整人员经费支出增加。
(2)2017年本年财政拨款支出合计30.92万元,比上年增加1.78万元,增长6.11%,主要原因是工资调整人员经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出30.92万元,按支出支出功能科目分,包括一般行政管理事务0.37万元,主要用于儿童关心教育活动支出,事业运行30.55万元,主要用于保障机构正常运转和日常工作所需经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出30.55万元,其中人员经费26.05万元,公用经费4.5万元。
人员经费主要用于工资福利支出,包括基本工资10.6万元,津贴补贴12.33万元,奖金1.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.76万元,职业年金缴费0.88万元。
公用经费主要用于机构运转支出,包括办公费1.46万元、印刷费0.68万元、水费0.12万元、电费0.18万元、邮电费0.09万元、差旅费0.45万元、维修费0.8万元、培训费0.04万元、劳务费0.68万元。
2、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。
3、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0万元,较上年0万元,减少0万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年0万元,减少0万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。
因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。
公务用车购置及保有情况:2017年本部门公务车辆购置0辆,年末实际保有量0辆。较上年无变化。
公务接待情况:2017年度公务接待0批次,0人次,未发生接待费用。较上年无变化。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费0.04万元,较上年减少0.01万元,主要原因是加强培训管理,减少培训次数,缩减了培训支出。
2、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出为0万元,与上年持平,主要原因是落实中央八项规定精神,减少培训次数,本年没有发生会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款30.55万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行费支出4.5万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出。包括办公费1.46万元、印刷费0.68万元、水费0.12万元、电费0.18万元、邮电费0.19万元、差旅费0.45万元、维修费0.8万元、劳务费0.68万元,总体比上年减少1.33万元,主要原因是缩减会议支出和公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。
本单位2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门共有车辆0辆;单位50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单间100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如部门人员经费和公用经费,人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。县关工委的项目支出包括:开展活动费,成员培训费等。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。。
4、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签
