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黄龙县机关工委2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)指导县直机关、企事业单位各级党组织的思想、组织和作风建设和党员的管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作;县直机关、企事业单位党员发展、党费的收缴、管理、使用和接转党组织关系;(二)指导县直机关、企事业单位各级党组织对党员和党员干部的监督,了解各部门、各单位党员和群众对部门领导干部的意见,向县委反映各部门、各单位领导班子和领导干部的情况;(三)负责县直机关和企事业单位基层党组织机构设置及书记、副书记的考核、任免、培训工作。(四)指导县直机关、企事业单位党组织,配合行政领导做好思想政治工作,指导、协调县直机关、企事业单位的精神文明建设工作;(五)完成县委交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,工委以“两学一做”学习教育为契机,突出全面从严治党的主题,认真落实各项目标任务,党的思想、组织、作风和党风廉政建设等各项工作平稳推进,取得良好效果。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号单位名称
1机关工委部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人;实有人员5人,其中行政5人。单位管理的离岗人员2人。

人员情况饼状图

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年本年收入合计36.45万元,较上年增加6.06万元,主要变化原因是人员工资调整。

(2)2017年本年支出合计36.45万元较上年增加6.07万元,主要变化原因是人员工资调整。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计36.45万元,其中财政拨款36.45万元,均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

2017年本年支出合计36.45万元,其中基本支出35.18万元,主要用于保障机构正常运转,包括人员经费和公用经费,占总支出的96.51%,项目支出1.27万元,主要用于网络系统建设和维护,占总支出的3.49%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2017年度部门财政拨款收入36.45万元,较上年增加6.06万元,主要变化原因是人员工资调整。

(2)2017年财政拨款支出36.45万元,较上年增加6.07万元,主要变化原因是人员工资调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出36.45万元,按支出功能科目分,包括行政运行35.18万元,主要用于人员经费和单位日常运转。一般行政管理事务1.27万元,主要用于系统建设和维护支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出36.45万元,其中人员经费32.72,公用经费2.46万元。

人员经费主要用于职工工资福利,包括:基本工资13.09万元,津贴补贴14.72万元,奖金1.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.22万元,职业年金缴费1.11万元。

公用经费主要用于机构正常运转支出,包括:办公费0.13万元,印刷费0.11万元,水费0.1万元,电费0.09万元,邮电费0.09万元,差旅费0.06万元,公务接待费0.17万元,其他交通费用1.72万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.1680万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0.1680万元,较上年0.1688万元,减少0.0008万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为5批次21人次费用0.1680万元,较上年0.1688万元,减少0.0008万元,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年0万元,减少0万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。

因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。

公务用车购置及保有情况:2017年本部门公务车辆购置0辆,年末实际保有量0辆。较上年无变化

公务接待情况:2017年公务接待累计5批次,21人次,经费总额0.1680万元,主要是用于主要用于市级工作的检查和县级主要业务的督查。较上年减少0.0008万元。

2、会议费支出决算情况

2017年会议费支出0万元,与上年持平,原因是今年无会议,未产生相关费用。

3、培训费支出决算情况

2017年培训费支出0万元,与上年持平,原因是今年无培训,未产生相关费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,绩效目标编制和绩效自评涉及一般公共预算当年拨款36.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用,共支出2.46万元,其中办公费0.13万元,印刷费0.11万元,水费0.1万元,电费0.09万元,邮电费0.09万元,差旅费0.06万元,公务接待费0.17万元,其他交通费用1.72万元,较上年减少0.58万元,变化的主要原因是压缩了单位的经费开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆,购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

中共黄龙县委直属机关工作委员会2017年部门决算公开报表.xls