一、部门主要职责
(1)主管全县党的纪律检查工作。
(2)负责检查并处理县委、县政府各部门、各乡镇(社区)和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉。
(3)负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪学习教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
(4)负责对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究,建立和完善党内规章制度。
(5)会同县委、县政府各部门以及各乡镇(社区)党委和政府做好纪检监察人员的管理工作,负责对县委、县政府拟提拔任用的领导干部作出廉政鉴定。组织和指导全县纪检监察系统的培训工作。
(6)主管全县行政监察工作。
(7)负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇(社区)政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(8)会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作。
(9)承办市纪委、市监察委交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况
(1)夯实“两个责任”,聚焦主业主责。一是签订目标责任书,实行主体责任清单履行记实制度。
(2)宣传教育形式多样,筑牢党员干部思想防线。
(3)健全机制求实效,规范领导干部廉洁从政行为。一是推行党风廉政建设“八个融合”理念。
(4)惩治腐败“零容忍”,执纪审查“不手软”。
(5)加强纪检监察干部队伍建设 不断提升监督执纪能力水平。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产党黄龙县纪律检查委员会 |
2 | …… |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制41人,其中行政编制37人、事业编制4人;实有人员41人,其中行政37人、事业4人。单位管理的离退休人员7人。


五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年本年收入合计455.10万元,较上年增加11.54万元,增加2.6%,主要原因是人员调资和项目费的增加。
(2)2017年本年支出合计455.10万元,较上年11.54万元,增加2.6%,主要原因是人员调资的支出和项目费用支出增加。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计万元,其中财政拨款455.10万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计455.10万元,其中基本支出346.80万元,是为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的76.20%;项目支出108.30万元,是为完成监督、执纪、审查、巡察工作任务和风清气正的良好社会环境发展目标,在基本预算支出外,财政预算专款安排的支出,主要包括办案费、巡察费,占总支出的23.80%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年财政拨款收入455.10万元,较上年增加11.54万元,增加2.6%,主要原因是人员调资的支出和项目费用支出增加。
(2)2017年财政拨款支出455.10万元,较上年增加11.54万元,增加2.6%,主要原因是人员调资的支出和项目费用支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款455.10万元,按支出功能科目分,包括行政运行支出346.80万元,主要用于人员支出和公用经费支出;其他纪检监察事务事务支出108.30万元,主要用于办案费、办案设备和巡察工作费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款346.80万元,其中人员经费302.39万元,公用经费44.41万元。
人员经费302.39万元,主要用于职工工资福利支出,包括基本工资115.73万元、津贴补贴119.56万元、奖金10.83万元、其他社会保障56.27万元。
公用经费44.41万元,主要用于机构正常运转支出,包括办公费0.33万元、印刷费0.36万元、水费1.24万元、电费3.29万元、邮电费1.19万元、差旅费0.48万元、培训费7.03万元、公务用车维护费0.99万元、其他交通费29.50万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.99万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0.99万元,较上年1.0万元,减少0.01万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费0.99万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年1.0万元,减少0.01万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。
因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。
公务用车购置及保有情况:2017年本部门无公务车辆购置,局机关及所属单位年末公务用车保有1辆。较上年无变化。
公务接待情况:2017年度公务接待0批次,0人次,未发生接待费用。较上年无变化。
车辆运行维护费0.99万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年1.0万元,减少0.01万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费支出7.03万元,较上年减少0.37万元,减少5%,主要原因为培训次数减少。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出0万元,较上年无增加/减少,主要原因为本部门组织的会议一般较短,没有费用支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 455.10万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行费用有所下降,人员经费和公用经费都有所下降。人员经费减少的主要原因是退休人员工资不在本部门发放;公用经费减少的主要原因是各项费用的缩减支出。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签
