一、部门主要职责
经济发展局是主管全县计划、统筹城乡发展、以工代赈、重大项目、基本建设、节能降耗、企业管理、经济体制改革的县政府工作部门。内设:计划与政秘办公室:负责全县国民经济与社会发展计划的制定、下达工作;对全县国民经济运行趋势进行分析、预测,并提出相应调控措施和建议;负责机关政务工作等。综合办公室:负责机关财务、劳资等工作;负责党建、精神文明建设和党风廉政建设、计生工作,具体负责办理党委的日常工作。体改与装潢办公室:负责全县经济体制改革、室内装饰装潢行业管理、节能降耗等工作。工业和信息化与煤炭管理办公室:负责全县工业企业的行业管理和全县煤炭行业的管理和指导。下属单位县供销合作社为农业,农民,农村提供服务,促进合作经济发展。研究制定供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革发展。向政府和有关部门反映及供销合作社的意见和要求,争取扶持政策,维护供销合作社的合法权益指导供销合作社的业务活动,引导农民搞好产业化经营。
二、2017年度部门工作完成情况
全力做好争资引项工作;着力推进重点项目建设工作;加快城乡统筹工作步伐;全面推进基层供销社剩余企业改制工作;开展黄龙本土农副土特产产销转型工作;继续着力加快“新网工程”建设;继续推进开放办社;继续加强组织体系建设;继续盘活社有资产。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县经济发展局 |
| 2 | 陕西省黄龙县供销合作社联合社 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制53人,其中行政编制10人、事业编制43人;实有人员53人,其中行政10人、事业43人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年本年收入合计594.41万元,比上年减少46.9%,减少的主要原因是减少了农村基础设施和其他商业流通事务支出。
(2)2017年本年支出合计594.41万元,比上减少46.9%,减少的主要原因是减少了农村基础设施和其他商业流通事务支出。
2、本年度收入构成情况
2017财政款收入594.41万元,其中:财政拨款594.41万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。
3、本年度支出构成情况
2017年支出合计594.41万元,其中:基本支出444.85万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的74.84%;项目支出149.56万元,主要用于项目前期费用,占总支出的25.16%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年财政拨款收入594.41万元,比上年减少46.9%,减少的主要原因是减少了农村基础设施和其他商业流通事务支出。
(2)2017年财政拨款支出594.41万元,比上年减少46.9%,减少的主要原因是减少了农村基础设施和其他商业流通事务支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款594.41万元,按支出功能科目分,包括行政运行支出405.52万元;其他发展与改革事务支出146.18万元;一般行政管理事务3.38万元;其他商业流通事务支出39.33万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出444.85万元。其中人员经费360.17万元,公用经费84.68万元。
人员经费主要用于工资福利支出,包括基本工资143.65万元、津贴补贴155.22万元、奖金12.95万元、其他社会保障缴费11.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元、职业年金缴费12.13万元。
公用经费主要用于保障机构正常运转支出,包括办公费4.44万元、印刷费1.5万元、 手续费0.04万元、水费0.55万元、电费1.12万元、邮电费1.2万元、差旅费5.94万元、培训费0.1万元、公务接待费0.23万元、专用材料62.18万元、其他交通费7.2万元、其他商品和服务支出0.17万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.23万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0.23万元,较上年0.2330万元,减少0.003万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为15批次20人次费用0.23万元,较上年0.2330万元,减少0.003万元,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年0万元,减少0万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。
因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。
公务用车购置及保有情况:2017年本部门公务车辆购置0辆,年末实际保有量0辆。较上年无变化。
公务接待情况:2017年公务15批次,25人次,接待费 用0.23万元,主要用于下乡检查重大项目,迎接市上验收重大项目,城乡统筹工作产生的工作餐。较上年减少0.003万元。
2、培训费支出决算情况说明
2017年培训费支出0.1万元。比上年增加0.1万元,增长100%,增加原因:2017年增加人员外出业务培训业务
3、会议费支出决算情况说明
2017年会议费支出0元,2016年会议费支出0元,2017年会议费支出与上年持平,主要原因为落实中央八项规定精神,厉行节约、压缩开支。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,绩效目标编制和绩效自评涉及一般公共预算当年拨款594.41万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行费支84.68万元;用于维持机关事业日常运转所需的公用支出,行政单位1户,事业单位1户,其中办公费4.44万元;印刷费1.5万元; 手续费0.04万元;水费0.55万元;电费1.12万元;邮电费1.2万元;差旅费5.94万元;培训费0.1万元;公务接待费0.23万元;专用材料62.18万元;其他交通费7.2万元;其他商品和服务支出0.17万元;2017年年机关运行经费支出比上年增长61.4万元,增长原因专用材料费用增加(加大项目的争取力度)。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1. 基本支出:指各部门人员经费和公用经费,人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、项目前期费用争取重点项目时产生的重大项目争取前期各项费用(打印费、环评、差旅费等)。
3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签
