一、部门主要职责
(一)主要职责
黄龙县人民代表大会常务委员会办公室贯彻《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》赋予人大常委会的职权,做好为主任会议服务、为常委会会议服务、为人民代表大会和代表服务“三个”为人民根本利益服务目标。
1、负责综合、协调机关工作,做好上传下达、下情上报。2、负责文书处理、信息联络、机要保密、档案资料管理和图书报刊订阅。3、负责常委会主任会议、常委会例会及其他主要会议的组织准备工作,会议决定事项的催办落实4、起草、复核常委会文件、报告,编印常委会《会刊》、大事记。5、负责常委会领导活动的服务工作,随同领导深入基层调查研究,参加有关会议,收集掌握情况。6、负责与“一府两院一委”联系,做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作。7、接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。8、负责财务管理、财产管理、车辆使用管理等机关行政事务。9、负责考核人大常委会所任命的干部,做好机关人事管理和老干部服务工作。10、组织安排办公室工作人员的政治学习、业务学习和办公室人员的思想政治工作。11、承办领导或上级人大办事机构交办的其他事宜。12、检查落实办公室工作人员履行工作职责、遵守上下班制度、请销假等制度,维护办公秩序。
二、2017年度部门工作完成情况
1、紧扣主题,充分行使重大事项决定权。听取和审议县政府关于2017年上半年财政预算执行情况和国民经济与社会发展计划执行情况的报告,县政府关于2016年财政预算执行情况和其他财政收支审计情况的报告,全县物业管理情况等18项报告,筹备完成了县十八届一次换届会议,任免国家工作人员80余人次。
2、夯实基础,着力改进和加强代表工作。组织新一届县人大代表培训,提升代表素质,搞好代表活动,发挥代表作用。密切联系代表,拓宽知情知政渠道。
三、 部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算仅包括部门本级决算。
无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
四、部门人员情况说明
黄龙县人大常委会内设一室五委,即办公室、人事代表工委、财经工委、法工委、教科文卫工委、环资工委,单位编制数为13名,现有在职工作人员14人,二线10人,退休遗属3人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年本年收入合计338.32万元,较上年增加0.02万元,增长主要原因是换届后,加强了代表工作,增加了调研、视察议题,组织交叉视察等。
(2)2017年本年支出合计338.31万元,较上年增加0.01万元。主要是换届后,加强了代表工作,增加了调研、视察议题,组织交叉视察等。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计338.32万元,其中财政拨款338.32万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计338.31万元。其中基本支出238.31万元,占总支出的70.44%,主要为本部门正常运转及日常工作产生的费用,包括人员经费和公用经费,项目支出100万元,占总支出的29.56%,主要用于会议费、代表工作支出、人大代表履职平台建设等支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年财政拨款收入338.32万元,较上年增加0.02万元,主要原因是换届后,加强了代表工作,增加了调研、视察议题,组织交叉视察等。
(2)2017年财政拨款支出338.31万元,较上年增加0.01万元。主要是换届后,加强了代表工作,增加了调研、视察议题,组织交叉视察等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款338.31万元。按支出功能科目分,包括行政运行238.31万元,人大会议15万元,代表工作30万元,其他人大事务支出45万元,其他一般公共服务支出10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出238.31万元,包括人员经费216.81万元,公用经费21.5万元。
人员经费主要用于工资福利支出,包括基本工资103.26万元,津贴补贴65.83万元,奖金8.96万元,其他社会保障缴费15万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元,职业年金缴费7.92万元。
公用经费主要用于机构运转支出,包括办公费1.2万元,印刷费1.7万元,水费0.2万元,电费0.8万元,邮电费0.1万元,差旅费0.84万元,公务接待费2.04万元,公务用车运行维护费2.09万元,其他交通费用12.53万元。


4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费4.13万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出4.13万元,较上年4.4万元,减少0.27万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为20批次160人次费用2.04万元,较上年2.3万元,减少0.26万元,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费2.09万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年2.1万元,减少0.01万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。
因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国培训、考察0次,因公出国(境)费用0元。
公务用车购置及保有情况:2017年本部门无公务车辆购置,局机关及所属单位年末公务用车保有2辆。
公务接待费:2017年国内公务接待累计20批次、160人,经费总额2.04万元。主要包括接待市人大调研、交叉视察、其他县区考察学习等接待任务发生的费用。
2、培训费支出决算情况
2017年无培训费支出,较上年比较无变化,主要原因为2017年无培训工作安排,未产生培训支出。
3、会议费支出决算情况
2017年会议费支出15万元,较上年减少37.99万元,下降71.69%,主要原因是换届选举后精简了人大会议,除法定例会外,压缩各项会议经费。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款55万元,其中包括代表活动经费24万元,会议费1万元,人大代表履职平台建设30万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行费支出238.31万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出。2017年机关运行经费支出较上年同口径比较增加0.1万元,增长主要原因人员工资调整等。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签
