一、部门主要职责
组织实施全县思想政治工作,开展调查研究,掌握思想动态,提出加强和改进思想政治工作对策。引导社会舆论,把握舆论导向,在政治方向和方针政策方面实施领导把关,并协调会同有关部门做好来黄记者接待、管理工作。安排部署全县精神文明建设工作,协调开展精神文明创建活动,组织指导全县文明单位检查评比命名表彰工作。开展网络宣传;依法管理规范网络运营;处置平息网络舆情事件;做好网上舆情分析研判工作;加强舆情信息员和网络评论员队伍建设。组织协调有关涉外部门和文化、广电、教育等部门的对外宣传工作,会同有关部门协调、指导全县对外文化交流活动的开展。宏观管理精神产品,指导协调县文联、文化、文物、广播电视工作。协助组织部门了解、考察意识形态各部门副科级以上领导干部,并提出任免意见。联系意识形态部门的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全县新闻系统和企业思想政治工作的干部职称评审工作。承办县委交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年,宣传部在县委的正确领导下,深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,认真贯彻落实中央和省市县委决策部署,唱响主旋律、打好主动仗、掌握主动权,重点做好县域各项旅游系列活动宣传推介、扎实推进思想道德建设、弘扬志愿服务精神、深入推进美丽乡村和农村精神文明建设、舆论宣传等方面均取得突破,圆满完成了各项目标任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
中共黄龙县委宣传部部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
目前编制23人,实有人数21人,其中协理员1人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年本年收入合计273.7万元,较上年减少26.83万元,减少8.9%,主要原因是压缩经费。
(2)2017年本年支出合计273.7万元,较上年减少26.83万元,减少8.9%,主要原因是压缩经费。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计273.7万元,其中财政拨款273.7万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计273.7万元,其中基本支出185.3万元,是为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的67.8%;项目支出88.4万元,是为完成对外宣传工作,在基本预算支出外,财政预算专款安排的支出,占总支出的32.2%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年财政拨款收入273.7万元,较上年减少26.83万元,主要原因是压缩经费。
(2)2017年财政拨款支出273.7万元,较上年减少26.83万元,主要原因是压缩经费。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款273.7万元,按支出功能科目分,包括行政运行185.3万元,其中经费134.1万元、公用经费51.2万元,主要用于机构正常运转和日常开支。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款273.7万元,其中人员经费137.1万元,公用经费51.2万元
人员经费主要用于工资福利支出,包括基本工资53.92万元、津贴补贴58.4万元。
公用经费主要用于机构运转支出,包括办公费5.37万元、印刷费3.58万元、水费1.18万元、电费0.6万元、邮电费1.34万元、差旅费6.32万元、维修费10.8万元、培训费3.65万元、公务接待费6.39万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他交通费用6.53万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.83万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.43万元,公务接待费6.4万元。2017年度“三公”经费支出比上年增加0元,与上年持平,其中:因公出国(境)费用较上年无变化,原因是本部门无因公出国(境)事项,未产生相关费用;公务用车运行维护费5.43万元,比上年增加0万元,与上年持平,主要原因为落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩开支;公务接待费6.4万元,比上年增加0元,与上持平,主要原因为落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩开支。
因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。
公务用车购置及年末车辆保有情况:2017年新购车辆0辆,年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费:2017年国内公务接待累计300人次,经费总额6.4万元。主要是省市媒体交流、来访接待等发生的费用。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费支出3.65万元,较上年增加0.05万元,增长1.36%,主要原因为增加培训学习活动。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出0万元,与上年比较无变化,原因为2017年无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款273.7万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出185.3万元,较上年减少5.66万元,下降3.15%,主要原因是办公费、接待费、减少等因素所致。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签
