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黄龙县盐务管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

组织编制全县食盐年度分配、调拨、销售、指令性计划和食盐储备计划;负责全县盐业宏观调控工作,协同有关部门收缴和管理盐业的各项基金;负责全县盐业管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行为,协同有关部门监督管理食盐质量;负责全县盐业稽查和盐政执法工作,依法查办私盐、非碘盐、劣质盐等各类重大案件和盐业经营单位的违规行为,制止非法盐品流入市场;负责食盐零售许可证的发放管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

我局认真贯彻执行中、省、市有关盐业管理的法规、政策,完成全县食盐年度分配、调拨、销售、指令性计划和食盐储备计划;加强盐业管理工作,规范盐业市场经营单位食盐专营行为,协同有关部门开展监督检查食盐质量;依法查办私盐、非碘盐、劣质盐等各类重大案件和盐业经营单位的违规行为,制止了非法盐品流入市场,确保全年无食盐安全事故,保障了全县人民群众食用合格安全食盐。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

序号单位名称
1黄龙县盐务管理局(本级)

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制12人,其中事业编制12人;实有人员11人,其中事业编制11人。单位管理的遗属人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年本年收入合计79.69万元,较上年减少16.76万元,减少17.38%,主要原因为:人员调出。

(2)2017年本年支出合计79.68万元,较上年减少16.76万元,减少17.38%,主要原因是人员调出。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计79.69万元,其中财政拨款79.69万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计79.68万元,其中基本支出79.68万元,是为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的100%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2017年财政拨款收入79.69万元,较上年减少16.76万元,减少17.38%,主要原因是人员调出。

(2)2017年财政拨款支出79.68万元,较上年减少16.76万元,减少17.38%,主要原因是人员调出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款79.69万元,按支出功能科目分,包括事业运行79.69万元,主要用于人员经费和机关正常运转。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元,其中人员经费77.77万元,公用经费1.91万元。

人员经费主要用于工资福利支出,基本工资36.25万元、津贴补贴32.07万元、奖金0.92万元、养老保险5.44万元、职业年金2.72万元、遗属生活费0.36万元)。

公用经费主要用于机构正常运转,包括办公费1.19万元、印刷费0.2万元、水电费0.46万元、邮电费0.06万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0万元,较上年0万元,减少0万元,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年0万元,减少0万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。

因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。

公务用车购置及保有情况:2017年本部门公务车辆购置0辆,年末实际保有量0辆。较上年无变化。

公务接待情况:2017年度公务接待0批次,0人次,未发生接待费用。较上年无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出为0,与上年持平,主要原因为2017年未安排培训工作,未产生培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出为0,与上年持平,2017年无会议安排,未产生会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求,进一步推进部门预算绩效管理工作,确保预算绩效管理工作的全面开展,按照预算绩效管理工作的要求,2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款79.69万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门日常公用经费支出1.91万元,2016年本部门日常公用经费支出2.02万元,较上年减少0.11万元,减少5.44%,主要原因为人员调出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

黄龙县盐务管理局2017年部门决算公开报表.xls