一、部门主要职责
(一)基本情况。政府办公室(含县处级领导6名),实有19人。内设机构3个,下属事业单位4个。县政府办公室行政编制19人,其中:办公室主任1名,办公室副主任2名,法制办主任1名(正科),政务督查室副主任1名(副科),应急办副主任1名(副科),工作人员7名。下属全额拨款事业单位4个:黄龙县人民防空办公室;黄龙县信息化管理办公室;黄龙县行政审批管理办公室;黄龙县机关后勤服务所(黄龙县接待办),事业编制59人。
(二)部门职责。黄龙县人民政府办公室的职责是根据县政府领导意见及工作需要草拟印发各类文件材料,并对各部门以政府、政府办名义制发的文件负责把关;负责县政府召开各类会议的筹备和组织工作;负责对县政府制发的各类政令及工作部署的贯彻执行情况进行督查督办;充分发挥综合协调职能,协调好政府各工作部门之间,政府工作部门与其他党群机关之间的关系;承办督办人大代表、政协委员的议案、提案、建议和意见;协调县政府领导组织和处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;搞好县政府后勤保障工作;指导人民防空办公室、信息化管理办公室、黄龙县行政审批管理办公室、政府机关后勤服务所开展工作;处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反应的重要问题;负责县人民政府党组日常事务,抓好办公室党支部建设工作;承办县政府及县政府办公室对口的接待工作;完成县政府领导交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年度共承办县政府常务会议13次,研究议题120余个,向省、市报送县政府重要汇报材料30余篇。县政府发文53份,县政府办公室发文140份,开展重点工作调研60余次。高效完成了《政府工作报告》和各项工作会议上的重要讲话100余份。省、市采用160余条。及时编报公开各类信息2897条,各类文件信息900余条。严格落实保密工作各项规定和24小时应急值守及节假日信息报告制度,保密文件严格收发登记、归档制度。
全年共受理各类行政复议6件,全年承办人大代表建议、政协委员提案共144件,圆满完成了人大意见建议和政协提案办理的工作目标。全年共开展专项督查46次,联合督查21次,印发专项督办件19期,督查通报25期,专项督办单133次,落实领导批示件3件,上报政府重点工作台账10期,保证了县委、县政府安排的各项重点工作有效落实
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县政府机关后勤服务所 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门及下属事业单位实有编制人数78人,其中行政编制19人、事业编制59人;实有人员83人,其中行政19人、事业59人,单位离退休遗属5人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
(1)2017年度本年收入合计1486.60万元,较上年增加1075.3万元,增长72%,主要原因是:一是2017年收入包含政府办下属独立事业单位政府机关后勤服务所(接待办)、黄龙县行审批行政审批办公室;二是电子政务平台建设及电子平台网络租赁费用。
(2)2017年度本年支出合计1486.60万元,较上年增加1075.3万元,增长72%,主要原因是:一是2017年收入包含政府办下属独立事业单位政府机关后勤服务所(接待办)、黄龙县行审批行政审批办公室;二是电子政务平台建设及电子平台网络租赁费用。
2、本年收入构成情况。
2017年度本年收入1484.60万元,其中财政拨款1486.60万元,占总收入的100%,均为一般公共预算拨款。

3、本年支出构成情况。
2017年度本年支出1484.6万元,其中基本支出1060.98万元,是为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,占总支出的71.47%;项目支出423.62万元,是为完成特定的工作任务及事业发展目标,在基本预算支出外,财政预算专款安排的支出,主要用于锅炉房取暖、3+1创建经费、人防经费、应急经费、行政复议经费,占总支出的28.53%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年度财政拨款收入合计1484.6万元,较上年增加1075.3万元,增长72%,主要原因是:一是2017年收入包含政府办下属独立事业单位政府机关后勤服务所(接待办)、黄龙县行审批行政审批办公室;二是电子政务平台建设及电子平台网络租赁费用。
(2)2017年度财政拨款支出合计1484.6万元,较上年增加1075.3万元,增长72%,主要原因是:主要原因是:一是2017年收入包含政府办下属独立事业单位政府机关后勤服务所(接待办)、黄龙县行审批行政审批办公室;二是电子政务平台建设及电子平台网络租赁费用。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1484.6万元,按支出功能科目分,包括行政运行422.4万元,主要用于办公室人员经费及日常运转相关费用;机关服务394.84万元,主要用于政府后勤人员经费及日常运转相关费用;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出396.36万元,主要用于信息网络建设及购置、人员养老保险及职业年金、水电费及专用材料等日常支出; 其他一般公共服务支出271万元,主要用于锅炉房运转等费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1060.98万元,其中:人员经费536.90万元,公用经费524.08万元。
(1)人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中基本工资261.19万元、津贴补贴223.21万元、奖金11.96万元、其他社会保险缴费11.96、其他社会保障缴费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.11万元、职业年金缴费12.55万元、对个人及家庭补助1.8万元。
(2)公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用,其中办公费8.83万元、印刷费2.86万元、手续费1.1万元、水费3.71万元、电费15.45万元、邮电费1万元、取暖费311.68万元、差旅费4.76万元,维修维护费21.12万元、培训费0.8万元、公务接待费76万元、专用材料51万元、工会经费0.7万元、公务用车运行费11.18万元,其他交通费13.49万元、其他商品服务0.4万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费113.7万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出113.7万元,较上年88.8万元,增加24.9万元,主要原因是加入了黄龙县政府接待办公室的接待费用;其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为700批次5000人次费用102.52万元,较上年77.6万元,增加24.92万元,主要原因是加入了黄龙县政府接待办公室的接待费用;公务用车购置费为0万元,较上年0万元,无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;车辆运行维护费11.18万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年11.2万元,减少0.02万元,原因是严格执行八项规定,压缩开支。
因公出国(境)组团情况:2017年全年因公出国(境)团组0个,无境外培训、项目考察等事务。
公务用车购置及年末车辆保有情况:2017年本部门公务车辆购置0辆,年末公务用车实际保有量9辆
公务接待费情况:公务接待费为700批次5000人次费用102.52万元,较上年77.6万元,增加24.92万元,主要原因是加入了黄龙县政府接待办公室的接待费用;
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费支出0.8万元,比上年度减少0.8万元,下降50%,主要原因是办公室加大培训费用的缩减力度。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出0万元,和上年度比较无变化,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款230.2万元。其中政府集中供暖运行经费200万、行政审批大厅运行经费20万、应急经费1万、人防经费1万、行政复议0.2万、“3+1”创建办公室经费8万元等。我办公室对各项经费使用严格控制,并年底考核,各项支出及收益情况。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行费支出422.4万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出。2017年机关运行经费支出较上年同口径比较增加8%,主要原因是:一是2017年收入包含政府办下属独立事业单位政府机关后勤服务所(接待办)、黄龙县行审批行政审批办公室。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签
