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黄龙县科学技术协会2019年部门综合预算说明.

部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、团结和动员全县广大科技工作者,坚持和贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴县、人才强县和可持续发展战略的实施,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会、协会业务管理工作。

3、制定科普工作规划,组织动员社会各方面力量,广泛开展科学普及工作;指导科普示范基地建设和管理;负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法,开展青少年科技教育活动,提高公众科学素质。

5、开展调查研究,反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与全县科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化;促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者,发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划,推动企事业科协组织建设;指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作,促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际科技交流,促进国际科技合作,发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置

黄龙县科学技术协会是县委领导下的人民团体,具有行政职能的事业单位,事业性质,科技建制,财政全额拨款。

二、2019年年度部门工作任务

(一)认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力为提高公众科学文化素质服务

1、大力实施《全民科学素质行动计划纲要》,把工作重点放在未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等四个主要人群上,以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

2、继续组织好“科技之春”、“科普活动周”、“全国科普日”等科普宣传活动.围绕社会主义新农村建设,努力开展科技下乡、科技培训和科普示范等服务工作。

3、继续开展 “各类科普宣传”活动,为培养有文化、懂技术、会经营的新型农民提供有效的服务。

4、针对城镇劳动人口和广大市民的需要,深入开展科教进社区活动,倡导科学、文明、健康的生活方式。

5、要大力开展青少年科技创新大赛、“大手拉小手”科技传播行动、“学科竞赛”等各种类型的课外科技活动,引导青少年增强创新意识和实践能力。

(二)竭诚为科技工作者服务

1、作为全县科技工作者的群众组织,党领导下的人民团体,党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,县乡两级科协及所属团体,要以竭诚为科技工作者服务为出发点和立足点,充分发挥科协桥梁纽带作用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华,建功立业的平台,并通过各种活动来发现人才,培养人才,锻炼人才。

2、宣传表彰优秀科技工作者,让社会了解他们的精神风貌和高尚情操,弘扬科学精神,推动“尊重知识、尊重人才、尊重创造”良好社会风尚的形成,为科技人才特别是青年科技人才的成长创造良好的条件。

(三)不断加强自身建设,切实提高科协工作整体水平

1、积极开展评选表彰奋战在全县科技生产第一线做出优异成绩的科技工作者,创造出有利于科协组织动员广大科技工作者广泛深入参与经济建设主战场的良好氛围,提高科普工作在全县经济社会发展中的地位和社会影响力。

2、加大对各乡镇科协工作的指导与扶持力度,认真开展目标化管理,要以目标管理为手段,指导县乡科协工作规范化运作,使科协工作有特色,有亮点,促进全县科协工作的整体发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

黄龙县科学技术协会部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款37.73万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费7.00万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入37.73万元,其中一般公共预算拨款收入37.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加0.98万元,增长2.66%,主要原因是取暖费标准增加和普调工资。

2019年本部门预算支出37.73万元,其中一般公共预算拨款支出37.73万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加0.98万元,增长2.66%,主要原因是取暖费标准增加和普调工资。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入37.73万元,其中一般公共预算拨款收入37.73万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加0.98万元,增长2.66%,主要原因是取暖费标准增加和普调工资。

2019年本部门财政拨款支出37.73万元,其中一般公共预算拨款支出37.73万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加0.98万元,增长2.66%,主要原因是取暖费标准增加和普调工资。

1、按支出功能分类科目包括:科学技术支出37.73万元。

2、按部门预算支出经济分类科目包括:人员经费和公用经费支出30.73万元、专项业务经费支出7.00万元、上缴上级支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元;

3、按政府预算支出经济分类科目包括:机关工资福利支出26.57万元,机关商品和服务支出3.20万元,对个人和家庭的补助0.96万元,其他支出7.00万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出37.73万元,较上年增加0.98万元,增长2.66%,主要原因是取暖费标准增加和普调工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2060701)30.73万元,较上年增加0.98万元,增长3.29%,原因:主要原因是取暖费标准增加和普调工资。

(2)科普经费(2060702)7.00万元,较上年没有变化,原因:项目无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出37.73万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)26.57万元,较上年增加0.47万元,增长1.80%,原因是普调工资。

商品和服务支出(302)3.2万元,较上年没有变化;

对个人和家庭的补助支出(303)0.96万元,较上年增加0.51万元,增长133.33%,原因是主要原因是取暖费标准增加。

资本性支出(310)7.00万元,较上年没有变化。

(2)2019年本部门一般公共预算支出37.73万元,按照政府支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)26.57万元,较上年增加0.47万元,增长1.80,原因是普调工资。

机关商品和服务支出(502)3.2万元,较上年没有变化;

对个人和家庭的补助支出(509)0.96万元,较上年增加0.51万元,增长133.33%,原因是主要原因是取暖费标准增加。

机关资本性支出(一)(503)7.00万元,较上年没有变化;

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务用车运行维护费0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务用车购置费0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排30.37万元,较上年增加0.98万元,增长3.29%,主要原因是个别人员调资。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共64.4万元,其中政府采购货物类预算64.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

备注:已经过保密审查,部门主要责任人已审签

黄龙县科学技术协会2019年部门综合预算公开报表.xlsx