首页/ 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 财政信息 / 部门预决算 / 部门预算 / 正文

黄龙县农业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.黄龙县农业局是主管全县农业与农村经济工作的县政府组成部门,其主要职能:一是贯彻执行中、省、市关于农业、农村工作的方针、政策和法律、法规,拟定有关规定和办法,并负责监督实施。

2.是编制全县农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划,拟定农业产业改革,引导农业产业结构的合理调整和农业资源的合理配置,并负责组织实施。

3.是指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设,预测并发布农业相关产品和农业生产资料供求等经济信息。

4.是指导农村经济体制改革,稳定和完善农村基本经营制度和政策,指导全县农业社会化服务体系建设。

5.是负责全县农业计划,生态农业和农业可持续发展工作;指导农村能源综合开发与利用工作。

6.是负责全县重大农业建设项目的审查和申报工作。

7.是组织实施农业相关产业技术标准及绿色食品的质量监督,认证和农业新品种的保护工作;指导全县种子<苗>、农药、肥料等农业投入品的监测、鉴定、登记和执法监督管理,组织实施全县植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

8.是监督指导全县减轻农民负担工作。

9.是监督指导全县农机及安全监理工作。

10.是指导全县农业科研、教育、技术推广和农业职业技能培训工作。

11.是承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.人员编制

原农业局编制17名。其中:局长1名,副局长2名,,总农艺师1名。实有人数 17人,其中:正科3人,副科及以下14人。

2.所属事业机构

(一)黄龙县农业技术推广站。事业性质,核定事业编制12名,其中:站长1名,副站长2名。实有人数12 人,其中:正科1 人,副科及以下11 人。

(二)黄龙县农村合作经济经营管理站。事业性质,核定编制7名,其中:副站长1名,实有人数 5 人,其中副科及以下7人。

(三)黄龙县农机事业管理局事业性质,核定编制14名,其中:主任1名,副主任1名。实有人数 14 人,其中:正科1 人,副科及以下13 人。

(四)黄龙县农机安全监理证事业性质,核定编制3名,实有人数3人,其中副科及以下3 人。

(五)原黄龙县苹果生产管理局事业性质,核定编制8名,其中:局长1名,副局长1名。实有人数 8人,其中:正科 1人,副科及以下7人。

(六)黄龙县植保植检站事业性质,核定编制7名,其中:站长1名,副站长1名。实有人数 7人,其中:正科1 人,副科及以下6 人。

(七)黄龙县园艺工作站事业性质,核定编制6名,其中:副站长1名,实有人数6人,其中:副科及以下6 人。

(八)黄龙县种子管理站。事业性质,核定编制4名。其中:站长1名,实有人数4 人,其中:正科1 人,副科及以下3 人。

二、2019年年度部门工作任务

1.增强产业发展,促进农民增收。

2.发展壮大新型经营主体,推动适度规模经营。

3.强化农产品质量监管,确保群众食品安全。

4.实施乡村振兴战略计划,深化农村改革,激活农村发展活力。

5.加强园区引领示范,带动现代农业发展。

6.以项目建设为基础,带动全县农业发展。

7、改善农村人居环境。

8、加强苹果产业化发展工作。

9、加强产权制度深化改革工作。

10、强化产业转型升级工作。

全年重点工作:

1、改善农村人居环境。

2、加强苹果产业化发展工作。

3、加强产权制度深化改革工作。

4、强化产业转型升级工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,农业局预算包括部门本级(机关)预算,内设事业单位:陕西省农业广播电视学校黄龙分校,所属七个事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

1

黄龙县农业局部门本级(机关)

2

黄龙县农业技术推广站

3

黄龙县农村合作经济经营管理站

4

黄龙县农机技术推广站

5

黄龙县苹果生产管理局

6

黄龙县植保植检站

7

黄龙县园艺工作站

8

黄龙县种子管理站

四、部门人员情况说明

截止2019年底,农业局人员编制72个(其中行政编制7个,事业编制65个)。在职人员70人(其中行政5人、事业65人)。单位管理的离退休人员45人,遗属14人,六十年代退职2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1217.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费396.9万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年,本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待资金正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年,本部门财政专项资金安排的项目中,待正式确定为重点项目时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理,继续对所有项目(含重点项目)支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1217.88万元,其中一般公共预算拨款收入1217.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加365.1万元,主要原因是上级项目支出列入预算(新增果业发展项目和旱作农业推广项目)。2019年本部门预算支出1217.88万元,其中一般公共预算拨款支出1217.88万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加365.1万元,主要原因是上级项目支出列入预算(新增果业发展项目和旱作农业推广项目)。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1217.88万元,其中一般公共预算拨款收入1217.88万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加365.1万元,主要原因是上级项目支出列入预算(较上年新增果业发展项目和旱作农业推广项目);2019年本部门财政拨款支出1217.88万元,其中一般公共预算拨款支出1217.88万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加 365.1万元,主要原因是上级项目支出列入预算(较上年新增果业发展项目和旱作农业推广项目)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1217.88万元,较上年增加365.1万元,主要原因是上级项目支出列入预算(较上年新增果业发展项目和旱作农业推广项目)。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1217.88万元,其中:2019年本部门人员经费支出806.34万元;公用经费支出14.64万元;专项业务经费支出396.9万元。

(1)行政运行(2130301)124.36万元,较上年减少6.48万元,原因是2019年增加退休人员;

(2)农产品质量安全(2130109)15万元,较上年增加0万元,与上年一致;

(3)科技转化与推广服务(2130106)340万元,较上年增加340万元,原因是较上年增加了旱作农业推广项目240万元,果业发展项目100万元。

(4)执法监管(2130110)6万元,较上年增加6万元,增加了转基因监管资金。

(5)农业生产支持补贴(2130122)14万元,较上年增加0万元。

(6)其他农业支出(2130199)20万元,较上年增加20万元,原因是较上年预算科目调整。

(7)事业运行(2130104)698.52万元,较上年减少3.72万元,原因是较上年预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1217.88万元,其中:

工资福利支出(301)752.85万元,较上年减少了31.52万元,原因是2019年增加退休人员。

商品和服务支出(302)14.64万元,较上年减少1.56万元,原因是单位增加退休人员,核定公务费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)53.49万元,较上年增加20.26万元,原因是取暖费执行标准调整及住房公积金、养老保险和职业年金的调整;

其他支出(399)396.9万元。较上年增加378.9万元,原因是较上年增加了旱作农业推广项目240万元,果业发展项目100万元及其他项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1217.88万元,其中:

机关工资福利支出(501)113.29万元,较上年减少12.01万元,原因是2019年增加退休人员。

机关商品和服务支出(502)5.04万元,较上年减少0.5万元,原因是0.5万元业务费2019年预算在项目支出中;

机关资本性支出(503)0万元,较上年增加0万元,较上年一致。

对事业单位经常性补助(504)639.56万元,较上年增加22.78万元,原因是2019年工资调整。

对事业单位资本性补助(505)9.6万元,较上年减少2万元,原因是业务费2019年预算在项目支出中。

对个人和家庭补助(506)53.49万元,较上年增加20.26万元,原因是取暖费执行标准调整及住房公积金、养老保险和职业年金的调整。

其他支出(599)396.9万元。较上年增加378.9万元,原因是较上年增加了旱作农业推广项目240万元,果业发展项目100万元及其他项目。

(四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元,较上年增加0.1万元(0%)。增加的主要原因是苹果生产管理局业务增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),与上年相比无变化;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),与上年相比无变化,公务用车运行维护费0.1万元,较上年增加0.1万元(100%),增加的原因是苹果生产管理局业务增加。公务用车购置费0万元(0%),与上年相比无变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),与上年相比无变化。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),与上年相比无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排14.64万元,较上年减少1.56万元,主要原因是业务费2019年预算在项目支出中。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共423.2万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算216万元、政府采购其他类预算207.2万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

黄龙县农业局2019年部门预算公开报表.xlsx